- Language: English
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什么時候會需要繳納VAT費用呢?
進口VAT:理論上,任何預備進行銷售的商品進入目的國,都需要繳納進口VAT。以申報價值,運費,關稅之和為基底計算。
舉個例子:一件貨物發往英國計劃銷售,申報價值為100英鎊,運費為10英鎊,關稅100*0.03=3英鎊,則進口VAT為(申報價值+運費+關稅)*20%=(100+10+3)*20%=22.6元
銷售VAT:也就是你在每個申報季度中按照銷售情況需要向稅局繳納的費用。稅局默認的是你銷售的價格中已經含有這部分VAT稅費了。
舉個例子:還是這件商品,售價為250英鎊,稅局默認這個價格是含稅的,所以不含稅價格:250/(1+20%)=208.4英鎊。
假設這件商品,在該申報季度中銷售出去了。則在申報的時候,這個商品應該繳納的銷售VAT為208.4*20%=41.7英鎊。
但是,申報時,進口VAT可以抵扣銷售VAT
也就是在實際繳納的時候,你實付的金額為41.7-22.6=19.1英鎊
這就可以看見,走不包稅渠道,按實繳納進口VAT有多重要。
上述的例子以英國為例,其他國家的VAT計算方式都是一樣的,僅是稅率不同而已。
在實際的案例中,很多賣家對于自己需要在哪里繳納VAT也有疑慮。這里就會提到一個詞:遠程銷售。
遠程銷售,簡單地說,就是貨物囤積在A國,銷售往B國的行為。比如你的貨物囤在了荷蘭,發貨往英國銷售,乃至其他國家銷售。
關于這種銷售行為如何繳納VAT,根據規定。在未超過銷售國家限定的遠程銷售額,則在庫存所在國繳納VAT。超過限定額的,則需要在銷售國家繳納VAT。
另外,據了解,英國還有低稅率申報(FRS),實際年銷售額不超過23萬英鎊的才能享有,而且無法抵扣進口VAT。這里就不贅述了。
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